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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 8062 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRAD FAMILIA. 4.486,80 4.486,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRAD FAMILIA. 4.486,80
20/12/2023 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGUROS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRAD FAMILIA. 4.486,80
20/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8062/2023 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 4747 4.486,80
TOTAL 4.486,80 4.486,80 4.486,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.