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Última atualização realizada em 05/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8079 Data de lançamento: 18/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. VEICULOS E AMBULANCIAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
659.80 GASOLINA ADITIVADA VEICULO DA SEC DE SAUDE. 6,11 4.031,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2023 GASOLINA ADITIVADA VEICULO DA SEC DE SAUDE. 4.031,35
29/12/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 001/6417; 001/6420; 001/6421; 001/6423; 4.031,35
29/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8079/2023 AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA - 7681 4.031,35
TOTAL 4.031,35 4.031,35 4.031,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.