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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8109 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTBOOK 149,90 299,80
2.00 CABO HDMI 28,90 57,80
2.00 CABO DE FORÇA TRIPOLAR. 23,90 47,80
1.00 ESTABILIZADOR 125,00 125,00
1.00 SUPORTE PARA NOOTBOOK 89,90 89,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE UNIVERSAL PARA NOTBOOK CABO HDMI CABO DE FORÇA TRIPOLAR. ESTABILIZADOR SUPORTE PARA NOOTBOOK 620,30
19/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 620,30
28/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8109/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 620,30
TOTAL 620,30 620,30 620,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.