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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8137 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 15M 8X100 80 KG 18,50 1.850,00
3.07 CORDA BRANCA 2M PARA USO DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 59,90 183,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA PRETA 15M 8X100 80 KG CORDA BRANCA 2M PARA USO DO CRAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 2.033,59
19/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 2.033,59
29/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8137/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 2.033,59
TOTAL 2.033,59 2.033,59 2.033,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.