Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 |
117.029,00 |
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16/02/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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117.029,00 |
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16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CRESOL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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258,32 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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296,98 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIM. DO SAL. MINÍMO PEDRO HENRIQUE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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533,82 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: EXECUÇÃO EXTRA JUDICIAL SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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787,40 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO ALIMENTÍCIA SAYMON ROODES RODRIGUES, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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891,09 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANRISUL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.428,57 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.294,82 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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3.574,17 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.022,82 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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4.365,52 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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8.522,49 |
16/02/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES |
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8.783,78 |
28/02/2023 |
Pagamento de Empenho 814/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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80.269,22 |
TOTAL |
117.029,00 |
117.029,00 |
117.029,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.