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Última atualização realizada em 14/05/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: OTERO TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8141 Data de lançamento: 19/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 119 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DAS OFICINAS DE FUTEBOL 3.750,00 3.750,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/12/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DAS OFICINAS DE FUTEBOL 3.750,00
29/12/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DAS OFICINAS DE FUTEBOL 3.750,00
29/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8141/2023 OTERO TRANSPORTES LTDA - 9426 3.750,00
TOTAL 3.750,00 3.750,00 3.750,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.