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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 8187 Data de lançamento: 20/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS. 1.031,00 1.031,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/12/2023 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DECORATIVO PARA ENFEITES DE NATAL PARA ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS. 1.031,00
20/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 1.031,00
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8187/2023 KEROLY VITORIA DO AMARAL VEZARO - 10166 1.031,00
TOTAL 1.031,00 1.031,00 1.031,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.