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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8291 Data de lançamento: 26/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DESEMPENHO
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO. UNIDADE DE SAUDE. 424,90 424,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2023 EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTA EPSON PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO. UNIDADE DE SAUDE. 424,90
26/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 424,90
27/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8291/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 424,90
TOTAL 424,90 424,90 424,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.