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Última atualização realizada em 29/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8296 Data de lançamento: 26/12/2023
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. EDUCACAO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25%
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO DE NATAL DO MUNICIPIO. 550,00 550,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/12/2023 EMPENHO REFERENTE A TRANSPORTE DE BANHEIROS QUIMICOS PARA EVENTO DE NATAL DO MUNICIPIO. 550,00
26/12/2023 LIQUIDADO NESTA DATA 550,00
29/12/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8296/2023 JOAO CARLOS OCHOA DE MORAES - 5613 550,00
TOTAL 550,00 550,00 550,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.