Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8549 |
Data de lançamento: |
30/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
1.530,00 |
1.530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE COMPRA DIRETA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS CRECHES DO MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO ANEXO. |
1.530,00 |
|
|
30/12/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000008; |
|
1.530,00 |
|
08/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8549/2023
TUANI GARAFINI & CIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 3164 |
|
|
1.530,00 |
TOTAL |
1.530,00 |
1.530,00 |
1.530,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.