Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BERTUOL E FEDRIGO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1069 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PP 20X30 |
15,99 |
15,99 |
600.00 |
SACO CAPA FARDO 50X80 |
1,15 |
690,00 |
1.00 |
FITILHO FIDEPLA SORTIDO 50 MT |
2,99 |
2,99 |
5.00 |
FILME PVC LUSAFILM |
3,49 |
17,45 |
5.00 |
BOB FREZZER |
7,99 |
39,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PP 20X30 SACO CAPA FARDO 50X80 FITILHO FIDEPLA SORTIDO 50 MT FILME PVC LUSAFILM BOB FREZZER |
766,38 |
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19/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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766,38 |
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22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2024
BERTUOL E FEDRIGO LTDA - 8471 |
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766,38 |
TOTAL |
766,38 |
766,38 |
766,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.