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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: BERTUOL E FEDRIGO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1069 Data de lançamento: 19/02/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROGRAMA BOLSA FAMILIA (1190)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PP 20X30 15,99 15,99
600.00 SACO CAPA FARDO 50X80 1,15 690,00
1.00 FITILHO FIDEPLA SORTIDO 50 MT 2,99 2,99
5.00 FILME PVC LUSAFILM 3,49 17,45
5.00 BOB FREZZER 7,99 39,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/02/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO PP 20X30 SACO CAPA FARDO 50X80 FITILHO FIDEPLA SORTIDO 50 MT FILME PVC LUSAFILM BOB FREZZER 766,38
19/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 766,38
22/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1069/2024 BERTUOL E FEDRIGO LTDA - 8471 766,38
TOTAL 766,38 766,38 766,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.