Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1084 |
Data de lançamento: |
19/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
247.86 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DO GABINETE PLACA JCA4F81 |
6,02 |
1.492,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/02/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DO GABINETE PLACA JCA4F81 |
1.492,12 |
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07/03/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DO GABINETE PLACA JCA4F81
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1.264,21 |
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08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA PARA USO DO VEICULO DO GABINETE PLACA JCA4F81. |
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1.264,21 |
04/12/2024 |
ANULADO NESTA DATA |
-227,91 |
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TOTAL |
1.264,21 |
1.264,21 |
1.264,21 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.