Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ANTONIO MARCIEL MOREIRA MARTINS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1125 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAX FLOC |
25,00 |
50,00 |
2.00 |
PREVINI AGUA VERDE |
25,00 |
50,00 |
1.00 |
ELEVADOR DE PII |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
CLORO ECONOMIC 10 KG |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAX FLOC PREVINI AGUA VERDE ELEVADOR DE PII CLORO ECONOMIC 10 KG |
450,00 |
|
|
20/02/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
450,00 |
|
07/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1125/2024
ANTONIO MARCIEL MOREIRA MARTINS - 9750 |
|
|
450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.