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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1126 Data de lançamento: 20/02/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ARAME GALVANIZADO 26,50 79,50
2.00 AREIA MEDIA 203,00 406,00
2.00 CIMENTO 39,80 79,60
3.00 PEDRA BRITA 117,90 353,70
2.00 TIJOLO 6 FUROS 980,00 1.960,00
1.00 5TIJOLO MACIÇO 620,00 620,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/02/2024 ARAME GALVANIZADO AREIA MEDIA CIMENTO PEDRA BRITA TIJOLO 6 FUROS 5TIJOLO MACIÇO 3.498,80
07/03/2024 ARAME GALVANIZADO AREIA MEDIA CIMENTO PEDRA BRITA TIJOLO 6 FUROS 5TIJOLO MACIÇO 3.498,80
08/03/2024 Pagamento de Empenho 1126/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.498,80
TOTAL 3.498,80 3.498,80 3.498,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.