Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1126 |
Data de lançamento: |
20/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE MAQ. E CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ARAME GALVANIZADO |
26,50 |
79,50 |
2.00 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
406,00 |
2.00 |
CIMENTO |
39,80 |
79,60 |
3.00 |
PEDRA BRITA |
117,90 |
353,70 |
2.00 |
TIJOLO 6 FUROS |
980,00 |
1.960,00 |
1.00 |
5TIJOLO MACIÇO |
620,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2024 |
ARAME GALVANIZADO AREIA MEDIA CIMENTO PEDRA BRITA TIJOLO 6 FUROS 5TIJOLO MACIÇO |
3.498,80 |
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07/03/2024 |
ARAME GALVANIZADO
AREIA MEDIA
CIMENTO
PEDRA BRITA
TIJOLO 6 FUROS
5TIJOLO MACIÇO
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3.498,80 |
|
08/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1126/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.498,80 |
TOTAL |
3.498,80 |
3.498,80 |
3.498,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.