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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 1144 Data de lançamento: 21/02/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade: MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 COLA ADESIVA PVC 2,99 224,25
25.00 ENGATE FLEXIVEL 7,90 197,50
100.00 JOELHO 40 4,99 499,00
100.00 JOELHO 50 5,29 529,00
37.00 JOELHO ESGOTO 90*100 MM 4,99 184,63
50.00 JOELHO SOLDAVEL 25X1/2 1,89 94,50
25.00 JOELHO SOLDAVEL 90X40MM 5,89 147,25
25.00 JOELHO SOLDAVEL 90X50 MM 5,89 147,25
100.00 LONA PRETA 2,90 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2024 COLA ADESIVA PVC ENGATE FLEXIVEL JOELHO 40 JOELHO 50 JOELHO ESGOTO 90*100 MM JOELHO SOLDAVEL 25X1/2 JOELHO SOLDAVEL 90X40MM JOELHO SOLDAVEL 90X50 MM LONA PRETA 2.313,38
21/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 2.313,38
04/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2024 VANDERLEI RAUCH - 2186 2.313,38
TOTAL 2.313,38 2.313,38 2.313,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.