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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DILATI JOSE REMONTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1162 Data de lançamento: 22/02/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANPADA 10,00 70,00
2.00 FUSIVEL 20A 2,50 5,00
1.00 LANTERNA 1040CV 100,00 100,00
1.00 LENTE 0040 PARA CAMINHÃO PAC PLACA IVM 7A50 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/02/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANPADA FUSIVEL 20A LANTERNA 1040CV LENTE 0040 PARA CAMINHÃO PAC PLACA IVM 7A50 210,00
22/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 210,00
08/03/2024 Pagamento de Empenho 1162/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 210,00
TOTAL 210,00 210,00 210,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.