Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO DE SAUDE INTER MUNICIPAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1279 |
Data de lançamento: |
23/02/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AQUIS.MEDIC. E SERV. MEDICO HOSPIT ODONT |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM |
50.000,00 |
50.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/02/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM |
50.000,00 |
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27/02/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM
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22.809,48 |
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29/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM. |
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22.809,48 |
25/03/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A GASTOS COM FATURA MENSAL DO CONSIM
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27.190,52 |
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27/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1279/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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27.190,52 |
TOTAL |
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.