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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCELO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1299 Data de lançamento: 26/02/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DO CONCERTO TROCAR PASTILHAS DE FREIO, TROCAR UNHAS DO ESCARIFICADOR, SOLDA NO CHASSI, FAZER EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TIRAR VAZAMENTODO MOTOR, TROCA DE CALÇOS DA LAMINA, TROCA DE CALÇOS GIRACIRCULO, EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO, TIRAR FOLGAS NOS S 8.900,00 8.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/02/2024 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DO CONCERTO TROCAR PASTILHAS DE FREIO, TROCAR UNHAS DO ESCARIFICADOR, SOLDA NO CHASSI, FAZER EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TIRAR VAZAMENTODO MOTOR, TROCA DE CALÇOS DA LAMINA, TROCA DE CALÇOS GIRACIRCULO, EMBUCHAMENTO DA ARTICULAÇÃO, TIRAR FOLGAS NOS S 8.900,00
26/02/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 8.900,00
15/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1299/2024 MARCELO DOS SANTOS - 10082 8.900,00
TOTAL 8.900,00 8.900,00 8.900,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.