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Última atualização realizada em 31/05/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LIGIA RENATA DE CRISTO 0295860

Dados do Empenho
Número do empenho: 1386 Data de lançamento: 01/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS TETRAFULTERETANO GAS R13 425,00 850,00
1.00 SELO PARA COMPRESSOR 280,00 280,00
1.00 FILTRO SECADOR. 350,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/03/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS TETRAFULTERETANO GAS R13 SELO PARA COMPRESSOR FILTRO SECADOR. 1.480,00
01/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 1.480,00
14/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1386/2024 LIGIA RENATA DE CRISTO 0295860 - 10257 1.480,00
TOTAL 1.480,00 1.480,00 1.480,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.