Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1393 |
Data de lançamento: |
01/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
580,87 |
580,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
580,87 |
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01/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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580,87 |
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08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1393/2024
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 7055 |
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580,87 |
TOTAL |
580,87 |
580,87 |
580,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.