Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1429 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2000.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO TYIMBRADA COLORIDA. |
0,32 |
640,00 |
1.00 |
CARIMBO TRODAT PARA USO DO CRAS |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO TYIMBRADA COLORIDA. CARIMBO TRODAT PARA USO DO CRAS |
790,00 |
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04/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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790,00 |
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21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1429/2024
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
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790,00 |
TOTAL |
790,00 |
790,00 |
790,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.