Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS JANEIRO 2024. |
8.013,19 |
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15/01/2024 |
Referente às Férias Mês 01/2024. |
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8.013,19 |
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15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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58,69 |
15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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83,01 |
15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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110,70 |
15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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151,52 |
15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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315,98 |
15/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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1.193,70 |
23/01/2024 |
Pagamento de Empenho 145/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.099,59 |
TOTAL |
8.013,19 |
8.013,19 |
8.013,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.