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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES

Dados do Empenho
Número do empenho: 1453 Data de lançamento: 05/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIZAÇÃO (4500)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK 169,80 339,60
2.00 FONT ATX 175,80 351,60
1.00 MOUSE USB 28,00 28,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/03/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK FONT ATX MOUSE USB 719,20
05/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 719,20
03/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1453/2024 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10531 719,20
TOTAL 719,20 719,20 719,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.