Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1459 |
Data de lançamento: |
05/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
124.80 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO CRAS |
6,02 |
751,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2024 |
GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO CRAS |
751,31 |
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05/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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751,31 |
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21/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA PARA USO VEICULO DO CRAS. |
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715,31 |
16/12/2024 |
Estorno por correção do valor no pagamento. |
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-36,00 |
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16/12/2024 |
Estorno por não efetivação da despesa. |
-36,00 |
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TOTAL |
715,31 |
715,31 |
715,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.