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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: F G T S

Dados do Empenho
Número do empenho: 1497 Data de lançamento: 06/03/2024
Tipo de empenho: FGTS Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS MES FERIASs março 2024. 0,00 289,18

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/03/2024 FGTS MES FERIASs março 2024. 289,18
06/03/2024 REFERENTE A FÉRIAS MÊS 03-2024. 289,18
19/04/2024 Pagamento de Empenho 1497/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 289,14
09/08/2024 Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. -0,04
09/08/2024 Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. -0,04
TOTAL 289,14 289,14 289,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.