Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1528 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
100.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PP 2X4 |
8,99 |
899,00 |
15.00 |
LAMP LED 40W |
35,00 |
525,00 |
10.00 |
LAMPADA LED 50W |
59,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PP 2X4 LAMP LED 40W LAMPADA LED 50W |
2.014,00 |
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06/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.014,00 |
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14/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1528/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.014,00 |
TOTAL |
2.014,00 |
2.014,00 |
2.014,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.