Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1549 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP |
80,00 |
80,00 |
1.00 |
MOCHILA PARA NOTBOOK |
150,00 |
150,00 |
1.00 |
TONER BROTHER |
95,00 |
95,00 |
1.00 |
FILTRO DE LINHA INTELBRAS |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
TONER HP 17A |
95,00 |
95,00 |
20.00 |
PAPEL A4 CHAMEX |
27,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER HP MOCHILA PARA NOTBOOK TONER BROTHER FILTRO DE LINHA INTELBRAS TONER HP 17A PAPEL A4 CHAMEX |
1.015,00 |
|
|
07/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.015,00 |
|
14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1549/2024
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
|
|
1.015,00 |
TOTAL |
1.015,00 |
1.015,00 |
1.015,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.