Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SL EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1555 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE KIT CHURRASQUEIRA PARA ASSAR LEITOES PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE KIT CHURRASQUEIRA PARA ASSAR LEITOES PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO. |
400,00 |
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13/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DE KIT CHURRASQUEIRA PARA ASSAR LEITOES PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO.
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400,00 |
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13/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1555/2024
SL EQUIPAMENTOS - 10194 |
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400,00 |
TOTAL |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.