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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1568 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091)
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO CRAS COMFORME MEMMORANDO EM ANEXO. 4.381,45 4.381,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO CRAS COMFORME MEMMORANDO EM ANEXO. 4.381,45
07/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 4.381,45
21/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1568/2024 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 4.381,45
TOTAL 4.381,45 4.381,45 4.381,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.