Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1575 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NOS 25% |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES CULTURAIS E FESTIVIDADES OFICIAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
16 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO, BANHEIROS QUIMICOS, PALCO |
24.000,00 |
24.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/03/2024 |
CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO, BANHEIROS QUIMICOS, PALCO |
24.000,00 |
|
|
14/03/2024 |
CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAVILHÃO, BANHEIROS QUIMICOS, PALCO
|
|
24.000,00 |
|
14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1575/2024
SUPPORT AGENCIA E PRODUTORA DE EVENTOS - 10195 |
|
|
23.517,60 |
14/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 1575/2024 |
|
|
482,40 |
TOTAL |
24.000,00 |
24.000,00 |
24.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
14/03/2024 |
482,40 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
482,40 |
|
|