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Última atualização realizada em 23/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RODOVIARIAS UNIDAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1584 Data de lançamento: 11/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE
Conta de Despesa: 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS A PORTO ALEGRE IDA E VOLTA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 293,95 293,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/03/2024 EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM DE ONIBUS A PORTO ALEGRE IDA E VOLTA COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 293,95
11/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 293,95
14/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1584/2024 RODOVIARIAS UNIDAS LTDA - 10602 293,95
TOTAL 293,95 293,95 293,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.