Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1593 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DAS DESPESAS DE PESSOAL DA SMOV |
Conta de Despesa: |
3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PARTE PATRONAL DO FAPS PATRONAIS MARÇO 2024. |
0,00 |
163,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/03/2024 |
PARTE PATRONAL DO FAPS PATRONAIS MARÇO 2024. |
163,62 |
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11/03/2024 |
REFERENTE AOS PATRONAIS MÊS 03/2024. |
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163,62 |
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27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1593/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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163,62 |
TOTAL |
163,62 |
163,62 |
163,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.