Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1661 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TIRANTE P ELETROCALHA PERFURADA |
59,90 |
119,80 |
15.00 |
EMENDA TIPO ELETROCALHA |
8,99 |
134,85 |
15.00 |
ELETROCALHA PERFURADA TIPO U |
69,90 |
1.048,50 |
6.00 |
CURVA HORIZ |
21,90 |
131,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPORTE TIRANTE P ELETROCALHA PERFURADA EMENDA TIPO ELETROCALHA ELETROCALHA PERFURADA TIPO U CURVA HORIZ |
1.434,55 |
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12/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
1.434,55 |
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25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1661/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.434,55 |
TOTAL |
1.434,55 |
1.434,55 |
1.434,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.