Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1673 |
Data de lançamento: |
12/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTOES DE ROSA PARA HOMENAGEM DIA DAS MULHERES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
10,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTOES DE ROSA PARA HOMENAGEM DIA DAS MULHERES. COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
500,00 |
|
|
12/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
500,00 |
|
25/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2024
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
|
|
500,00 |
TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.