Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OFICINA MECANICA ROTA 386 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1710 |
Data de lançamento: |
13/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS SMOV |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S E OLEO 85 W 140 PARA TROCA DE PONTAS DE EIXO E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IQL 2313 |
946,50 |
946,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S E OLEO 85 W 140 PARA TROCA DE PONTAS DE EIXO E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IQL 2313 |
946,50 |
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08/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA S E OLEO 85 W 140 PARA TROCA DE PONTAS DE EIXO E DIFERENCIAL DO CAMINHÃO CARGO PLACAS IQL 2313
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946,50 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1710/2024
OFICINA MECANICA ROTA 386 - 9657 |
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946,50 |
TOTAL |
946,50 |
946,50 |
946,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.