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Última atualização realizada em 27/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 1739 Data de lançamento: 14/03/2024
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa: 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024. 0,00 2.311,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/03/2024 FOLHA DE PAGTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024. 2.311,64
14/03/2024 Referente à folha de pagamento mês 03/2024. 2.311,64
14/03/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SECRETARIO 186,86
27/03/2024 Pagamento de Empenho 1739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.124,78
TOTAL 2.311,64 2.311,64 2.311,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14/03/2024 186,86 Lançada
TOTAL   186,86