Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1739 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024. |
0,00 |
2.311,64 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
FOLHA DE PAGTO. REF. FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO 2024. |
2.311,64 |
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14/03/2024 |
Referente à folha de pagamento mês 03/2024. |
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2.311,64 |
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14/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SECRETARIO |
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186,86 |
27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1739/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.124,78 |
TOTAL |
2.311,64 |
2.311,64 |
2.311,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
14/03/2024 |
186,86 |
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Lançada |
TOTAL |
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186,86 |
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