Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: DIOSEF GALATTO 01522611096 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1840 |
Data de lançamento: |
14/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.085,00 |
1.085,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
1.085,00 |
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25/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVOS INFORMATIVOS PARA IDENTIFICAÇÃO COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
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1.085,00 |
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27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 1840/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.085,00 |
TOTAL |
1.085,00 |
1.085,00 |
1.085,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.