Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1939 |
Data de lançamento: |
20/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA (4500) |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFROME MEMORANDO EM ANEXO. |
3.345,00 |
3.345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE COMFROME MEMORANDO EM ANEXO. |
3.345,00 |
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20/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.345,00 |
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10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1939/2024
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
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3.345,00 |
TOTAL |
3.345,00 |
3.345,00 |
3.345,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.