Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: F G T S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2053 |
Data de lançamento: |
01/04/2024 |
Tipo de empenho: |
FGTS Exec. |
Órgão: |
SEC. SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS MES FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024. |
0,00 |
147,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/04/2024 |
FGTS MES FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2024. |
147,20 |
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01/04/2024 |
Referente a Férias e Rescisões mês 04/2024. |
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147,20 |
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20/05/2024 |
Pagamento de Empenho 2053/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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147,18 |
09/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. |
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-0,02 |
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09/08/2024 |
Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. |
-0,02 |
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TOTAL |
147,18 |
147,18 |
147,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.