Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2064 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
ARAME GALVANIZADO |
26,50 |
79,50 |
4.00 |
PEDRA BRITA |
117,90 |
471,60 |
6.00 |
PREGO 17X27 |
17,50 |
105,00 |
5.00 |
PREGO 18X30 |
18,25 |
91,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
ARAME GALVANIZADO PEDRA BRITA PREGO 17X27 PREGO 18X30 |
747,35 |
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01/04/2024 |
ARAME GALVANIZADO
PEDRA BRITA
PREGO 17X27
PREGO 18X30
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747,35 |
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05/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2064/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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747,35 |
TOTAL |
747,35 |
747,35 |
747,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.