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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2065 Data de lançamento: 26/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. ADMINISTRACAO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201)
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
25.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN 39,80 995,00
20.00 CAL HIDRATADO 20 KG 16,90 338,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/03/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO 20 KG 1.333,00
01/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN CAL HIDRATADO 20 KG 1.333,00
05/04/2024 Pagamento de Empenho 2065/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.333,00
TOTAL 1.333,00 1.333,00 1.333,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.