Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2068 |
Data de lançamento: |
26/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO (1201) |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
16.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN 50 KG |
39,80 |
636,80 |
23.00 |
CAL PINTURA FIXADOR KG |
12,75 |
293,25 |
20.00 |
CAL HIDRATADA 20 KG |
16,90 |
338,00 |
11.50 |
AREIA MEDIA |
203,00 |
2.334,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN 50 KG CAL PINTURA FIXADOR KG CAL HIDRATADA 20 KG AREIA MEDIA |
3.602,55 |
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01/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO VOTORAN 50 KG
CAL PINTURA FIXADOR KG
CAL HIDRATADA 20 KG
AREIA MEDIA
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3.602,55 |
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03/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2024
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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3.602,55 |
TOTAL |
3.602,55 |
3.602,55 |
3.602,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.