Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2131 |
Data de lançamento: |
27/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
BRACO PARA LUMINARIA |
145,90 |
875,40 |
10.00 |
DIJUNTOR 25 AMPERES |
15,80 |
158,00 |
16.00 |
DIJUNTOR A-40 |
18,25 |
292,00 |
50.00 |
FIO FLEXIVEL 6MM |
5,49 |
274,50 |
50.00 |
FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM |
3,98 |
199,00 |
20.00 |
FITA ISOLANTE 20 MTS |
9,29 |
185,80 |
10.00 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W |
48,50 |
485,00 |
6.00 |
REATOR SODIO 250 W |
136,50 |
819,00 |
10.00 |
RELE FOTO ELETRICO 220 V |
34,50 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
BRACO PARA LUMINARIA DIJUNTOR 25 AMPERES DIJUNTOR A-40 FIO FLEXIVEL 6MM FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W REATOR SODIO 250 W RELE FOTO ELETRICO 220 V |
3.633,70 |
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27/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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3.633,70 |
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15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.633,70 |
TOTAL |
3.633,70 |
3.633,70 |
3.633,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.