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Última atualização realizada em 24/11/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2131 Data de lançamento: 27/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 BRACO PARA LUMINARIA 145,90 875,40
10.00 DIJUNTOR 25 AMPERES 15,80 158,00
16.00 DIJUNTOR A-40 18,25 292,00
50.00 FIO FLEXIVEL 6MM 5,49 274,50
50.00 FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM 3,98 199,00
20.00 FITA ISOLANTE 20 MTS 9,29 185,80
10.00 LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W 48,50 485,00
6.00 REATOR SODIO 250 W 136,50 819,00
10.00 RELE FOTO ELETRICO 220 V 34,50 345,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/03/2024 BRACO PARA LUMINARIA DIJUNTOR 25 AMPERES DIJUNTOR A-40 FIO FLEXIVEL 6MM FIO FLEXIVEL DE COBRE 4MM FITA ISOLANTE 20 MTS LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W REATOR SODIO 250 W RELE FOTO ELETRICO 220 V 3.633,70
27/03/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 3.633,70
15/04/2024 Pagamento de Empenho 2131/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.633,70
TOTAL 3.633,70 3.633,70 3.633,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.