Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/03/2024 |
Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município. |
2.000,00 |
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10/04/2024 |
Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.
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380,00 |
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16/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO
HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.. |
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380,00 |
04/06/2024 |
Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.
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397,72 |
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06/06/2024 |
REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DE 2024
HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.. |
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397,72 |
01/07/2024 |
Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.
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397,72 |
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04/07/2024 |
REF AO MÊS DE JUNHO DE 2024
HISTÓRICO DO EMPENHO: Contratação de empresa para assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município.. |
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397,72 |
30/08/2024 |
Liquidado nesta data referente faturamento Agosto/2024, Conforme Nota Fiscal Nº E/214; |
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397,72 |
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04/09/2024 |
Débito nesta data referente serviço de assessoria e apoio na prestação de contas e gestão de recursos nas aréas da Saúde e Educação deste município no mês de Agosto/2024, conforme contrato n° 39/2023. |
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397,72 |
15/10/2024 |
Liquidado nesta data referente faturamento Setembro/2024, Conforme Nota Fiscal Nº E/223; |
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397,72 |
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15/10/2024 |
Estorno de saldo empenhado a maior por estimativa. |
-29,12 |
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17/10/2024 |
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA SIOPE E AUXÍLIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONFORME CONTRATO N° 39/2023, NF 223. |
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397,72 |
TOTAL |
1.970,88 |
1.970,88 |
1.970,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.