Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2139 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO SOFT ALBC 53MM 100X120 |
450,00 |
1.350,00 |
1.00 |
PORTA LAMINADA 215X84 DE ALUMINIO PARA USO NBA GUARITA DA ESCOLA PAULO FREIRE. |
980,02 |
980,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO SOFT ALBC 53MM 100X120 PORTA LAMINADA 215X84 DE ALUMINIO PARA USO NBA GUARITA DA ESCOLA PAULO FREIRE. |
2.330,02 |
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28/03/2024 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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2.330,02 |
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15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.330,02 |
TOTAL |
2.330,02 |
2.330,02 |
2.330,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.