Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2141 |
Data de lançamento: |
28/03/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT.E CONS. DE ESCOLAS MUNICIPAIS E CRECHE-MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E FERRAMETAS PARA USO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
3.335,48 |
3.335,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/03/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E FERRAMETAS PARA USO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
3.335,48 |
|
|
08/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS E FERRAMETAS PARA USO NA PINTURA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
|
|
3.335,48 |
|
15/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2141/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.335,48 |
TOTAL |
3.335,48 |
3.335,48 |
3.335,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.