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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2143 Data de lançamento: 28/03/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO DESPORTO E TURISMO
Unidade: UNIDADE SUBORDINADA
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Lazer
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOLEIRAS DE FUTSAL 3,00X2,00 PARA USO QUADRA DE FUTEBOL DA PRAÇA. 890,00 1.780,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/03/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOLEIRAS DE FUTSAL 3,00X2,00 PARA USO QUADRA DE FUTEBOL DA PRAÇA. 1.780,00
05/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GOLEIRAS DE FUTSAL 3,00X2,00 PARA USO QUADRA DE FUTEBOL DA PRAÇA. 1.780,00
08/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2143/2024 JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 1.780,00
TOTAL 1.780,00 1.780,00 1.780,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.