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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2271 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E REPARO DA PLACA DO MONITOR. 499,00 499,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS E REPARO DA PLACA DO MONITOR. 499,00
02/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 499,00
19/04/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2271/2024 MATEUS MANTELLI - ME - 8203 499,00
TOTAL 499,00 499,00 499,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.