Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2289 |
Data de lançamento: |
02/04/2024 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. OBRAS |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRESS |
5,90 |
1.180,00 |
9.00 |
COLUNA PRONTO 8,0X4,2MM ESTRIBO 7X14 PARA RECONSTRUÇÃO BUEIRO |
129,00 |
1.161,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/04/2024 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA GRESS COLUNA PRONTO 8,0X4,2MM ESTRIBO 7X14 PARA RECONSTRUÇÃO BUEIRO |
2.341,00 |
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02/04/2024 |
LIQUIDADO ENSTA DATA |
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2.341,00 |
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06/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2289/2024
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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2.341,00 |
TOTAL |
2.341,00 |
2.341,00 |
2.341,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.