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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2323 Data de lançamento: 02/04/2024
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: SEC. OBRAS
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 1.508,80 1.508,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2024 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO NO PARQUE DE MAQUINAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO 1.508,80
02/04/2024 LIQUIDADO NESTA DATA 1.508,80
02/05/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2323/2024 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 1.508,80
TOTAL 1.508,80 1.508,80 1.508,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.